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采购申请:
项目现场提报材料需求申请后,系统自动推送到采购部门,采购人员可自动获取项目需求明细,作为采购申请单进行采购执行。
供货订单:
依据采购合同,供货订单分批次执行材料下单,供货订单可一键通知供应商,供应商可在线编辑供货订单的数量、单价、品名等材料相关信息,形成了采购方与供货方订单内容一致,信息互通,且自动生成供货电子订单。
到货验收:
到货验收是物资供应和监管的重要环节,材料验收人员可以自动获取供货订单,并进行质量、数量、品种等验收工作,支持验收现场的视频、照片、电子签名等验收凭证上传。
合同结算:
根据合同、供货订单、到货验收、入库的过程数据进行合同结算,结算依据以入库单加发票进行合同结算。
零星采购报销:
零星采购报销对应零星采购内容与金额进行费用报销,报销的明细清单以发票为依据,保持对应,以便于财务做账。报销的明细本不会直接纳入成本,而是以采购结算纳入成本中。